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发布日期:2025-03-10 23:32    点击次数:149

第一部分 概 况dddd23.com

一、主要职责

1.认真党中央、国务院偏执部委、外省区市来文回电和各区政府、市政府各部门及考虑单元陈诉、证实、信件、公函的分发和处理使命。

2.承担中央教唆同道弥留批示指令,市委、市政府弥留部署条目,市教唆同道批示指令和交办事项贯彻落实情况的督查检讨,认真市级政府部门绩效考评使命。

3.协助市政府教唆同道组织草拟或审核以市政府、市政府办公厅款式上报或下发的文献。

4.商榷各区政府、市政府各部门陈诉市政府的事项,淡薄审核概念,报市政府教唆同道审批。

5.认真市政府各种会议的筹备、组织、服务使命,协助市政府教唆同道组织执行会议决定事项。

6.认真市政府教唆同道政务活动的盘算推算安排、组织服务、后勤保障使命。

7.认真市政府总值班使命,带领各区政府、市政府各部门值班使命。

8.认真组织合作市政府考虑部门办理东说念主大议案、建议和政协建议案、提案。

9.认真20项民意工程的规划立项、鼓励落实和督查检讨等使命。

10.认真市政府和办公厅教唆同道公事招待服务使命。

11.认真考虑、服务企业家使命。

12.认真我市举办或经办的考虑大型会展论坛活动的总体筹谋、一样合作、组织执行使命。

13.带领各考虑部门向市政府报送经济社会发展使命弥原谅况和信息,带领、监督全市政务公开和政府信息公开使命。

14.经办市委、市政府和市政府教唆同道交办的其他事项。

二、机组成就情况

天津市东说念主民政府办公厅(本级)设23个内设机构和机关党委办公室。

第二部分  2025年部门预算情况证实

一、对于进出总体情况表的证实

按照概述预算的原则,市政府办公厅(本级)总计收入和支拨均纳入部门预算惩处。收入包括:一般全球预算拨款收入14908.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有成本经营预算拨款收入0万元、财政专户惩处资金收入0万元、业绩收入0万元、业绩单元经营收入0万元、上司补助收入0万元、从属单元上缴收入0万元、其他收入0.7万元、上年结转结余84.4万元;支拨包括:一般全球服务支拨13870万元、社会保障和作事支拨711.6万元、卫生健康支拨370.6万元、债务付息支拨26.6万元、年闭幕转结余14.6万元。市政府办公厅(本级)2025年进出总预算14993.4万元。

二、对于收入总体情况表的证实

市政府办公厅(本级)2025年部门预算收入14993.4万元,与2024年预算比拟增多6110.4万元,主要原因是增多2025年天津夏日达沃斯论坛容貌。其中:上年结转结余84.4万元,占0.56%;一般全球预算14908.3万元,占99.43%;政府性基金预算0万元,占0%;国有成本经营预算0万元,占0%;财政专户惩处资金0万元,占0%;业绩收入0万元,占0%;业绩单元经营收入0万元,占0%;上司补助收入0万元,占0%;从属单元上缴收入0万元,占0%;其他收入0.7万元,占0.01%。

三、对于支拨总体情况表的证实

市政府办公厅(本级)2025年支拨预算14978.8万元,与2024年预算比拟增多6112.3万元dddd23.com,主要原因是增多2025年天津夏日达沃斯论坛容貌。其中:基本支拨7007.9万元,占46.79%;容貌支拨7970.9万元,占53.21%;业绩单元经营支拨0万元,占0%;上缴上司支拨0万元,占0%;对从属单元补助支拨0万元,占0%。

四、对于财政拨款进出总体情况表的证实

市政府办公厅(本级)2025年财政拨款收入预算14978.8万元,与2024年预算比拟增多6112.3万元,主要原因是增多2025年天津夏日达沃斯论坛容貌。收入包括:一般全球预算拨款收入14908.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有成本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余70.5万元。2025年财政拨款支拨预算14978.8万元,与2024年预算比拟增多6112.3万元,主要原因是增多2025年天津夏日达沃斯论坛容貌。支拨包括:一般全球服务支拨13870万元、社会保障和作事支拨711.6万元、卫生健康支拨370.6万元、债务付息支拨26.6万元。

五、对于一般全球预算支拨情况表的证实

(一)总体情况。

市政府办公厅(本级)2025年一般全球预算支拨14978.8万元,与2024年预算比拟增多6112.3万元,主要原因是增多2025年天津夏日达沃斯论坛容貌。

(二)具体情况。

1.“一般全球服务支拨”13870万元,与2024年预算比拟增多6090.2万元,主要原因是增多2025年天津夏日达沃斯论坛容貌。其中:

“政府办公厅(室)及关系机构事务”13870万元,包括:“行政开动”5925.7万元,主要用于东说念主员的薪酬披发、社会保障、住房公积金交纳和单元过去运转支拨;“一般行政惩做事务”1474.3万元,主要用于市政府办公厅履职擢升容貌等支拨;“专项业务及机关事务惩处”6470万元,主要用于2025年天津夏日达沃斯论坛容貌、2025冬季达沃斯年会容貌支拨。

2.“社会保障和作事支拨”711.6万元,与2024年预算比拟增多4.4万元,主要原因是东说念主员增多,市财政局审定年头东说念主员经费预算相应增多。其中:

“行政治业单元养老支拨”711.6万元,包括:“机关业绩单元基本养老保障缴费支拨”474.4万元,主要用于单元交纳的基本养老保障支拨;“机关业绩单元职业年金缴费支拨”237.2万元,主要用于单元交纳的职业年金支拨。

3.“卫生健康支拨”370.6万元,与2024年预算比拟增多16.5万元,主要原因是东说念主员增多,市财政局审定年头东说念主员经费预算相应增多。其中:

“行政治业单元医疗”370.6万元,包括:“行政单元医疗”311.3万元,主要用于行政单元东说念主员医疗保障缴费;“公事员医疗补助”59.3万元,主要用于公事员及参公东说念主员医疗补助缴费。

4.“债券付息支拨”26.6万元,与2024年预算比拟增多1.2万元,主要原因是市财政局审定债券付息支拨有所增多。其中:

“方位政府一般债务付息支拨”26.6万元,包括:“方位政府一般债券付息支拨”26.6万元,主要用于方位政府了债一般债券利息所发生的支拨。

六、对于一般全球预算基本支拨情况表的证实

市政府办公厅(本级)一般全球预算基本支拨7007.9万元,与2024年预算比拟增多266.6万元,主要原因:一是东说念主员增多,市财政局审定年头东说念主员经费预算相应增多。二是扶直公用经费预算,核算口径发生变化。其中:

东说念主员经费6202.8万元,主要包括:基本工资1106.4万元、津贴补贴1317.2万元、奖金768.4万元、机关业绩单元基本养老保障缴费474.4万元、职业年金缴费237.2万元、员工基本医疗保障缴费311.3万元、公事员医疗补助缴费59.3万元、其他社会保障缴费8.9万元、住房公积金1542万元、其他工资福利支拨207.5万元、离休费31.9万元、退休费138.3万元。

公用经费805.1万元,主要包括:办公费28.1万元、手续费0.2万元、取暖费15.6万元、差旅费2万元、公事招待费2.7万元、劳务费56万元、工会经费46.8万元、福利费38万元、其他交通用度236万元、税金及附加用度55万元、其他商品和服务支拨294.2万元、信息网罗及软件购置更新30.5万元。

七、对于一般全球预算“三公”经费支拨情况表的证实

2025年一般全球预算“三公”经费安排2.7万元,与2024年预算比拟握平,主要原因是严控公事招待费预算惩处,不增多经费预算。具体情况:

一、2025年因公放洋(境)费预算0万元,与2024年预算握平,主要原因是本单元一般全球预算未安排因公放洋(境)费预算。

二、2025年公事用车购置及开动费预算0万元,其中公事用车开动费0万元,与2024年预算比拟握平,主要原因是本单元一般全球预算未安排公事用车开动费;公事用车购置费0万元,与2024年预算比拟握平,主要原因是本单元一般全球预算未安排公事用车购置费预算。

三、2025年公事招待费预算2.7万元,与2024年预算比拟握平,主要原因是严控公事招待费预算惩处,不增多经费预算。

八、对于政府性基金预算支拨情况表的证实

2025年市政府办公厅(本级)预算中莫得使用政府性基金预算安排的支拨。

九、对于国有成本经营预算支拨情况表的证实

2025年市政府办公厅(本级)预算中莫得使用国有成本经营预算安排的支拨。

十、其他弥留事项的情况证实

(一)机关开动经费。

市政府办公厅(本级)2025年机关开动经费预算805.1万元,包括办公费28.1万元、手续费0.2万元、取暖费15.6万元、差旅费2万元、公事招待费2.7万元、劳务费56万元、信息网罗及软件购置更新30.5万元、工会经费46.8万元、福利费38万元、税金及附加用度55万元、其他交通费236万元以偏执他用度294.2万元。

(二)政府采购情况。

本单元2025年安排政府采购预算6373.4万元,其中:政府采购货品支拨337.4万元、政府采购工程支拨0万元、政府采购服务支拨6036万元。主要容貌是:2025年天津夏日达沃斯论坛容貌5260万元,2025冬季达沃斯年会容貌96万元,市政府办公厅履职擢升容貌经费65.5万元等。

(三)国有钞票占用情况。

罢了2024年7月底,本单元各单元共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上教唆用车0辆、主要认真东说念骨干部用车0辆、秘籍通讯用车0辆、济急保障用车0辆、法令执勤用车0辆、特种专科工夫用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0辆。单价(账面原值)100万元以上的诞生9台(套)。

(四)预算绩效情况证实。

本单元2025年实行绩效酌量惩处的容貌10个,波及预算金额

7970.9万元。

第三部分 名词证实

1.部门预算。是指阁下预算部门依据关系法律、轨则和计谋章程偏执欺骗职能需要,组织所属预算单元编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按措施照章批准的部门概述进出盘算推算。

2.机关开动经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、过去维修费、专用材料及一般诞生购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业惩处费、公事用车开动保重费以偏执他用度。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门进出总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支拨总体情况表》

四、《财政拨款进出总体情况表》

五、《一般全球预算支拨情况表》

六、《一般全球预算基本支拨情况表》

七、《一般全球预算“三公”经费支拨情况表》

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八、《政府性基金预算支拨情况表》

九、《国有成本经营预算支拨情况表》

十、《容貌支拨表》

十一、对于空表的证实

1.本单元2025年政府性基金预算支拨情况表为空表。

2.本单元2025年国有成本经营预算支拨情况表为空表dddd23.com。



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